[点晴模切ERP]用友U8 从发票生成凭证操作指南
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admin
2025年6月15日 23:3
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用友U8是用友旗下的一款软件。软件集成了财务、生产制造及供应链等应用,以集成的信息管理为基础,规范企业运营,改善经营成果。用友U8发票管理生成凭证的流程可分为销项发票和进项发票两种场景:
一、销项发票生成凭证
- 适用场景
- 在发票管理+总账+报表模式下,未启用应收管理或销售管理时,可通过发票管理直接生成凭证。
- 支持电子普通发票、电子专用发票、纸质发票等类型的凭证生成。
- 科目设置:在发票管理中设置结算科目、往来科目、收入科目和税金科目,生成凭证时优先匹配这些科目;若未设置,可在凭证界面手工录入。
- 摘要设置:通过摘要模板将业务单据信息同步到凭证摘要中。
若不勾选【分录合并明细到单据】:按相同科目方向合并分录,摘要随机取某一行。
若勾选【分录合并明细到单据】:按单据分录明细分开列示,多张单据生成一张凭证。
- 自动生成电子发票(PDF/OFD)作为凭证附件,需在总账选项中勾选“直接获取电票作为凭证附件”。
如果启用销售管理或者应收管理,发票管理不支持生成凭证,因此种场景涉及往来入账较多,业务逻辑较复杂,建议使用应收管理生成凭证。
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2、销项生成凭证处理
在销项生成凭证列表中,支持单张、批量以及合并制单。
合并生成凭证时:
如果不勾选【分录合并明细到单据】,则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录,并自动携带科目设置里匹配的科目,摘要等信息随机取某一行。
如果勾选【分录合并明细到单据】,则进行普通合并,即按每张单据对应的每行分录分开列示,科目不合并,但是多张单据生成一张凭证。

二、进项发票生成凭证
- 适用场景
- 在发票管理+总账+报表模式下,未启用网上报销时,可通过报销台账中的发票生成凭证。
- 支持图片上传、电票上传及云下载的进项发票。
- 科目设置:按费用类型匹配费用科目、结算科目和税金科目;若未设置,需手工录入。
- 税率录入:针对可抵扣增值税专用发票或运输类发票(如航空、铁路票),需在生成凭证界面录入税率,系统自动计算税额。
- 生成凭证:
- 单张/批量制单:选择发票后生成凭证。
合并制单:规则与销项类似,分录合并或明细分开取决于选项设置。
- 自动生成电子发票或图片附件,需在总账选项中启用相关功能。
三、总账后续操作
- 凭证审核与记账
- 进入总账模块,选择“审核凭证”审核生成的凭证,审核后需“记账”以完成入账。
- 注意:若凭证涉及现金或银行科目,需出纳签字。
- 期末处理
- 结转损益:通过“期末结转”生成本年利润凭证,审核后记账。
- 结账:确保所有凭证已记账且试算平衡后,进行月末结账。
四、注意事项
- 模块冲突
- 若启用应收/销售管理或网上报销,发票管理生成凭证功能不可用,需通过对应模块操作。
- 云下载方式获取的发票无法自动关联凭证附件。
- 错误处理
- 若生成凭证无税金分录,需检查税率录入或科目设置是否正确。
- 凭证修改需先取消审核或记账状态。
- 系统设置
- 确保总账选项中“直接获取电票作为凭证附件”已勾选。
- 若凭证编码需手工调整,需在总账选项中修改凭证编码方案。
阅读原文:原文链接
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该文章在 2025/6/16 9:22:28 编辑过